财务收支审计报告新上映_财务收支审计报告范文(2024年11月抢先看)
审计到底是什么?简单明了地解释一下 审计这个工作听起来有点高大上,但其实它就在我们身边。简单来说,审计就是对企业的财务和业务状况进行独立、客观的审查和评估。审计师们会收集、分析、评估和报告企业的财务和业务数据,帮助确定企业的真实状况,发现潜在的问题和风险,并提出改进建议。 官方一点的解释是这样的:审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。 说白了,审计就是查账,看看企业的财务数据是否可信,有没有风险点。审计师们会进入企业现场,根据资料清单让对方提供资料,然后在看资料的过程中发现问题及风险点,和对方沟通,确认数据是否准确、合规、可信。 对我来说,审计就是一份工作,养活自己。虽然听起来有点枯燥,但其实每一份工作都有它的价值和意义。希望这段解释能让你对审计有个更清晰的认识!
审计是干嘛的 嘿,小伙伴们,你们有没有想过审计到底是干嘛的呢? 我之前也不太了解,但经过一番学习和了解,现在就来和大家分享一下吧! 1. 经济监督 审计啊,说白了就是经济活动的“守护者”。 它通过一系列的方法和程序,对被审计单位的财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督。就像我们平时检查作业一样,看看有没有什么错误或者不合规的地方。这样一来,就能确保经济活动在合法合规的轨道上运行啦! 2. 经济鉴证 除了监督,审计还扮演着经济鉴证的角色。 它要证明被审计单位的经济活动是否真实、公允,信息资料是否可靠。这就像是给经济活动做了一个“公证”,让相关利益方都能放心。比如说,我们买股票的时候,都会看看上市公司的审计报告,这样才能确保我们的投资是安全可靠的嘛! 3. 经济评价 它要对被审计单位的经营管理水平和经济效益进行评价,提出改进意见和建议。就像是给企业的经营管理打分一样,看看哪些地方做得好,哪些地方还需要改进。这样一来,企业就能更好地提升自己的经营管理水平啦! 4. 财经法纪 审计在维护财经法纪方面也发挥着重要作用。♂️ 它要监督财经法规的执行情况,确保被审计单位遵守国家财经法规和财经纪律。就像是我们平时遵守交通规则一样,只有大家都遵守规则,社会才能和谐有序地发展嘛! 5. 揭示问题 ♀️ 它能发现被审计单位在经济活动中存在的问题和风险,提出预警和建议。就像是给我们做体检一样,及早发现问题并进行治疗,才能保持身体健康嘛! 6. 推动制度建设 审计还能推动被审计单位不断完善和优化经营管理制度。 ️ 通过审计,我们可以发现制度上的漏洞和不足,提出改进建议,从而推动制度建设不断向前发展。就像是给机器进行维护和保养一样,只有不断地优化和完善,才能确保机器的正常运转和高效运行嘛! 7. 政府决策 最后啊,审计还能为政府决策提供重要依据。 它能揭示经济活动中的普遍性和规律性问题,为政府制定和调整政策提供参考。就像是给政府出谋划策一样,帮助政府更好地把握经济发展的脉搏和方向! 综上所述啊,审计真的是个非常非常重要的工作!ꠥ是经济活动的“守护神”一样,守护着我们的经济安全和稳定。所以啊,大家以后可不要再小看审计啦! #搜索话题MCN合作计划#
财务管理专业2025年就业方向全解析 财务管理专业在2025年的就业市场上依然热门,毕业生可以选择多种职业方向。以下是一些主要的就业领域: ️ 政府部门 财政部门:如各级财政局,负责财政收支、预算和税收管理。财务管理专业毕业生可以从事预算编制、税收管理等工作。 税务部门:各级税务局是财务管理专业毕业生的另一个重要就业方向,主要负责税收的征收、管理和稽查。毕业生可以从事税务审查、税务稽查等工作。 审计部门:各级审计局负责对国家财政收支、财务收支及相关经济活动的审计监督。财务管理专业毕业生可以在此类单位中发挥专业技能。 统计部门:各级统计局负责统计数据的收集、整理和分析。财务管理专业毕业生可以参与数据分析、预测和报告编制等工作。 栩融监管机构 国家金融监督管理总局:负责银行业和保险业的监管。财务管理专业毕业生可以从事风险评估、监管政策制定等工作。 证监会:负责证券市场的监管。财务管理专业毕业生可以参与市场监管、信息披露审查等工作。 ⠥ 𖤻政府机构 海关:负责进出口货物的监管和税收征收。财务管理专业毕业生可以从事关税计算、税收管理等工作。 出入境管理局:负责出入境事务的管理和服务。财务管理专业毕业生可以参与财务管理、预算编制等工作。 公安、消防等部门:虽然这些部门的主要职责是公共安全和服务,但也需要财务管理人才来支持其后勤、预算和财务管理等方面的工作。 堤𘚥位 高校和科研机构:财务管理专业毕业生可以报考财经类教师或科研人员岗位,从事财务管理、会计或经济学等领域的教学和研究工作。 公立医院:需要财务管理人才来管理医院的财务、预算和成本控制等方面的工作。 其他事业单位:如图书馆、博物馆、文化馆等,这些单位也需要财务管理人才来支持其日常运营和财务管理。 综上所述,财务管理专业的毕业生有广泛的职业选择,具体选择需根据个人兴趣、职业规划及岗位需求来决定。
「深圳一近22亿项目竣工5年还挂账」【近22亿项目竣工5年还挂账?深圳“市投区建”项目管理现漏洞】 日前,深圳市审计局发布的相关审计报告将市本级财政管理审计情况中的“扩大有效投资政策落实不够严格”问题凸显,尤其是“市投区建”项目方面存在的诸多问题受关注。 据《深圳市2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》披露,深圳积极落实财政政策加力提效要求,在2019至2023年期间大力推进“市投区建”项目,累计实施120个项目,总投资规模811.93亿元。 但是,主管部门在“市投区建”项目的管理上存在漏洞。对项目的概算批复、财政评审、转固、移交等全链条监管缺位,导致部分项目资产转固与移交工作进展缓慢。例如,有一个总投资21.55亿元的项目,在2019年10月竣工验收后至今仍处于挂账状态。 此外,投资项目的财务资金监管也存在不足。个别单位的2个重大建设项目在2023年度的计划投资完成进度为零。还有4家单位的部分项目未能及时办理竣工结算与决算手续,涉及金额186亿元。个别单位的7个信息化项目初步或竣工验收环节缺失,涉及金额1.13亿元。个别单位的28个抢险应急工程在合同签订时未明确预付款支付条款,致使施工单位长期垫资建设,其中有4497.49万元的垫资时间超过3年。个别单位还违规挪用470.52万元建管费用于支付聘用人员工资等费用,违反财政管理规定。 这一系列问题引起重视。深圳市财政局迅速行动,日前发布整改公告。 深圳市财政局表示,已建立配套管理制度,就财政评审职权下放范围、评审职责、备案机制和质量抽查等方面作了具体要求和规定,实现了市投区建项目评审数据与“智慧投资”系统的共享,组织完成市投区建项目质量检查及业务培训相关工作,市投区建项目评审监管力度进一步加强。其次,是配合市发展改革委印发有关工作方案,从强化前期建设阶段管理、完善工程结算决算机制、优化项目资产登记办理、完善相关配套措施建设等方面落实整改要求。
经济责任审计和离任审计的区别 在参与了一个离任审计项目后,我深刻体会到离任审计的内容比经济责任审计更为广泛。离任审计不仅涵盖了经济责任审计的内容,还涉及更多方面的审查。以下是我对离任审计的详细了解和一些实用资料的分享。 滤目的 界定离任和接任经理之间的经济责任 确认上任和离任时的财务状况 评估任职期间的经营成果和经济指标完成情况 审查重大决策和法律诉讼情况 离任审计的范围 财务收支审计:检查财务收支的合法性、财产物资的真实性和合规性 经济效益审计:评价考核贡献和硬性指标完成情况 管理制度审计:测试和评价公司内部控制制度的健全性 离任审计的内容 上任时的公司财务状况 任期内财务收支的合规、合法、真实性 任期内净资产的增减 各项任期目标完成情况和分析 任期内重大经营决策和法律诉讼情况 任期内公司员工的各项收入变动趋势 任期内各项管理制度的健全和执行情况 对遗留问题的财务清理情况 젥 查证审阅法、核对法、计算法、盘点法、调节法、观察法、鉴定法等多种方法相结合 资产负债表的审计:强调任职期末的审计,对期初与任职期间采用简单的审计办法 损益表的审计:严格遵循会计期间假设,对每个会计期间的损益表进行审计 内部控制制度的审计:关注内部控制制度的健全与遵守情况 经济指标的完成情况审计:取得上级主管部门下达的各项指标文件,结合审计后的会计报表进行验证 审计结果及评价 离任审计已成为任用干部的重要依据之一 行政部门和事业单位的审计结果包括预算内外资金活动情况、审计中发现的问题及评价 企业单位的审计结果包括资产、负债、损益的核实情况、有关经济指标的完成情况、审计中发现的问题及评价 离任审计所需资料清单(以部门总监或总经理为例) 部门职能说明书和基本情况 任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料 任期内部门管理目标、工作计划 任期内历年下达的考核指标 任期内部门预算执行情况 任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示 任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料 任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告 任期内部门年度总结 被审计人基本情况 被审计人的任命书及任职期限 被审计人的述职报告及年度个人总结 通过这些资料和流程,我们可以更全面地了解离任审计的全貌,为实际工作提供有力支持。
财务总监的职责与挑战 今天是财务总监! 财务总监是财务部的核心人物,直接对董事长负责,领导整个财务团队。这个岗位需要具备丰富的专业知识和多年的工作经验。 学历与专业知识 首先,财务总监通常需要具备大学本科以上的学历,并且是财务管理专业。他们需要掌握财务、金融、法律以及企业管理等专业知识。 工作经验 其次,8年以上的财务工作经验是基本要求,3年以上的财务经理经验更是加分项。高级会计师职称也是许多公司青睐的条件。 业务了解范围 财务总监需要全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况。他们还需要熟悉银行融资、信贷手续,以及经济管理、统计、审计等专业知识。 工作职责 制定财务管理制度:财务总监负责制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度,并组织实施和监督检查。 执行财经法律:他们需要组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益。 融资管理:根据董事会指示和企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求。同时,审批企业重大资金流向。 财务工作管理:组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益。 财务监督:执行董事会有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控。按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批,监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用。 财务分析与预测:定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案。向董事会提交财务分析及预测报告,为企业经营决策提出合理化建议。 财务审计:组织制订年度审计工作计划,根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向董事会及总经理提出处理意见。 财务部管理:负责财务部管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作。指导开发财务部人力资源,提高企业财务人员的综合素质。做好财务部的行政事务处理工作,提高效率,增强团队精神。 通过这些职责可以看出,财务总监不仅是财务管理领域的专家,还是企业战略决策的重要参与者。他们的工作对企业的发展和稳定至关重要。
大数据背景下政府审计模式转型研究——以P县为例 当前,由于经济社会的发展,迫切要求政府审计工作发挥其高效、精准的监督职能,更好地服务于国家治理。 在大数据背景下,传统审计模式的弊端愈发明显。 因此,如何把大数据分析技术全面运用到审计工作中,打破传统审计模式的弊病,完成向大数据审计模式的完美转变,是当前至关重要的任务。 本文拟在大数据背景下,基于所在的工作部门,研究我国政府审计模式向大数据审计方向转型的历程与现状,针对当前我国政府审计模式转型中存在的问题。 提出相应对策建议,在创新的同时,丰富国内关于政府审计模式转型研究的文献,具有一定的理论和实践意义。 政府审计是指政府审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产。 监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。 政府审计具有独立性,但也与内部、社会审计相辅相成、协调发展(Guo)。 政府审计的对象和内容涉及国务院各部门、地方各级人民政府及其所属部门、央行、事业单位、国有资本控股企业及金融机构等(胡琦佳)。 政府审计的职能是,监督政府活动相关的经济行为,对经济运行提供意见建议,并揭露违法行为。 政府审计的作用是,对政府活动相关的经济行为起到有效监管效果,并促进财政监督的有效执行;保障行政经济活动遵循国家有关政策法规、制度规范。 保证行政经济活动的合理性与合法性;也有利于提升行政经济效益(钱希撼)。 电子政务是指政府机关在运用现代信息、互联网以及现代办公的自动化技术进行办公管理,为社会各界提供公共服务的一种工作模式(费蓉)。 联合国将电子政务定义为,政府通过现代信息技术,提升政府部门工作效率,提升公共服务的品质,从而获得更广泛的社会参与度(耿秋实)。 其次,电子政务是处理与政府有关的公共事务、内部事务等的综合体系(廖祁勇)。 电子政务并不是简单地将传统的政府管理事务直接搬到互联网上,而是要对其组织构架和业务流程进行重塑(杨道玲)。所以,电子政务管理与传统政务管理之间有明显的差异。 大数据审计是指基于混杂数据的审计方法。 “小数据”因为收集的信息量比较小,记录清晰数据的最基本要求就是减少错误,保证质量。 大数据处理必须保持数据的原始特征,而且因格式不一、数据量大增、数据转换等因素,一些不精确的数据必然会混入其中。 胡泽君指出,审计不是要想方设法来消除这些不确定性,而要充分利用这种不确定性,从纷繁复杂中搜寻蛛丝马迹,再上升到整体分析。 大数据审计是指政府审计机关按照大数据分析理念,利用大数据分析技术,通过对纷繁复杂的经济运行数据进行分析,以提升发现问题、评估判断、宏观分析的能力(李彬)。 审计署在“十三五”规划中指出,我国将推进以大数据分析为核心的审计信息化建设,并建立各类体系和网络平台,推动我国实现审计的全覆盖(刘国城)。 政府审计模式是指政府审计机关在审计工作中采用的方式方法。 传统的政府审计模式主要是通过查阅纸质账本来发现问题,而每个单位仅仅会计凭证就很多。 在这么多账目中翻出问题无异于大海捞针,而花费大量时间去翻遍所有账本,显然不能按时完成审计任务。 所以,传统审计模式通常是采用抽样的方式,根据被审计单位的会计总账、明细账等账簿,选择部分会计凭证进行抽查,从中发现问题或线索,这种无针对性的抽样。 必须依据丰富的审计经验才能找出问题,并且也无法对被审计单位可能存在的全部情况和重大问题进行把握,从而具有较大的审计风险。 同时,随着政府机关招用的会计越来越专业,弄虚作假的能力也有一定的提高,仅凭审计经验进行抽查的方法也越来越难应对这种新状况的挑战。 此外,传统审计模式下,因为不同被审计单位的地点不同,审计人员需要经常出差去完成审计任务,具有空间上的局限性。 近年来,为实现审计结果更真实,减少地方政府对审计机关独立性的牵制。 各地区审计机关相互交叉审计越来越频繁,审计人员跨地区审计也越来越多,审计空间上的局限性显得更加突出。 政府审计模式转型就是充分利用大数据技术优势,转变审计方式方法,搭建大数据审计平台,通过收集海量数据开展审计工作。 以此弥补传统审计的缺陷,让政府审计能够适应新时代的挑战,并实现审计全覆盖。
如何高效利用会计科目余额表? 会计科目余额表真的是我工作中最离不开的一张表!它不仅能清晰地展示本期发生额和增减变动情况,还是对账的重要依据。下面我就来聊聊财务科目余额表和预算会计科目余额表的具体作用。 ️ 预算会计科目余额表 预算会计科目余额表主要用于填报决算、每季度三公经费报表和一般性支出报表。预算会计基于收付实现制,所以它的收支能真实反映本期间的发生额。 ️ 会计科目余额表 填报资产年报、资产月报和政府财务报告:这些报表都需要根据会计科目余额表来填写。 自查收支信息的重要依据:科目余额表是最直接的账表,通过它可以直接索引到明细表,再查到会计凭证,省时省力。 审计工作的重要账簿:去年下乡查账时,我发现好多审计人员不怎么利用这个表,我打算多学习学习他们的工作经验。 总之,会计科目余额表对我来说非常重要!仅限于我自己的工作经验和习惯,大家可以根据自己的实际情况来调整。
岗位职责大揭秘! 探索会计领域的各个岗位,我们为您整理了一份详尽的岗位职责指南! **财务总监**: - 全面掌握财务、金融、法律等知识,负责企业财务战略规划与年度财务计划。 - 监督财务预算及计划的执行,控制各项费用的使用。 **财务经理**: - 协助财务总监制定财务管理制度,组织实施并监督。 - 组织编制财务收支及资金计划,定期分析并上报执行情况。 **预算主管**: - 负责企业预算的编制、执行与控制。 - 根据企业运营情况,适时提出成本控制方案。 **会计主管**: - 负责日常会计核算工作,编制财务报表。 - 分析企业经营指标和经营业绩,提供财务报告。 **投资主管**: - 分析企业投资项目的成本和盈利,参与决策。 - 负责资金筹集、供应和使用管理。 **融资主管**: - 根据企业资金需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的关系。 - 监督资金运作,确保企业资金安全。 **成本主管**: - 进行成本预测、控制、核算和分析。 - 降低成本消耗,节约各项费用支出。 **审计主管**: - 组织实施财务综合分析和预测,提供报告。 - 对违反财务纪律的事件进行处理,发现重大问题及时上报。 **预算专员**、**投资分析员**、**核算专员**、**会计**、**出纳员**、**审计员**等岗位也各司其职,共同构成了一个完善的会计体系!
深圳专项审计报告详解:种类、目的与内容 专项审计,听起来可能有点专业,很多人可能只知道在某些特定情况下需要它。其实,专项审计就是对某个具体项目或事项进行详细审查。它的内容会根据实际审计的方向有所不同。比如,我们常见的高新技术企业专项审计,主要分为两大类: 高新技术企业的专项审计 研发费用专项审计:这是指企业在申报前三年研发费用的合理性审计,看看这些费用是否占企业经营要求的比例。 高新技术产品(服务)专项审计:这是指企业上一年度申报的高新技术产品(服务)收入是否占企业总收入的60%以上。 专项审计的工作内容 专项审计的种类很多,每种审计的目的和内容都不同。以下是一些常见的专项审计类型及其目的: 离任专项审计 目的:审计某个离职人员在任职期间的经济责任履行情况。 清算审计 目的:企业在破产倒闭时,对企业在清算期间的债务清偿情况进行审计。税务主管部门在对企业进行税务清缴、出具完税证明前,工商部门在对企业进行注销登记前都需要清算审计报告。 专项资金审计 目的:对一笔专项资金的收支合理性、真实性和合法性进行调查监督。通常只是对特定指定的一笔资金进行细致的审查和监督。 双软认证专项审计 目的:“双软认证”是指软件企业的认定和软件产品的登记。企业申请双软认证除了获得软件企业和软件产品的认证资质,还能享受国家专门针对软件行业的税收优惠政策。 软件企业专项审计 目的:主要用于软件企业的公司申办和软件行业年审。 工程预算决算审计 目的:简单说就是对工程预算在执行中是否有超支、有无隐匿资金、截留基建收入、投资包干结余等情况,以及有无以投资包干结余的名义私分基建投资的违反纪律和相关法律的行为。 企业内部审计 目的:对公司整体情况进行综合性的审计,包括组织结构是否合理、内部控制流程是否得当以及税务方面的涉税风险等,帮助企业多方位查漏补缺。 高新专项审计 目的:公司在被认定为高新技术企业后,享受相关高新企业税收优惠政策(加计扣除)的审计报告。 通过这些类型的审计,企业可以更好地了解自身的财务状况和运营情况,确保合规经营并享受相关优惠政策。
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