财务报表审计权威发布_审计过的财务报表(2024年11月精准访谈)
审计专硕上岸攻略:这些院校竞争相对较小 审计专硕的报考群体主要是本科应届生,特别是审计学、会计学、财务管理、财政学等财会类专业的学生。此外,还有一些经济类和管理类其他专业的学生选择跨考。 会计学:主要学习会计理论、方法和制度,包括会计实务和会计制度。 财务管理:涵盖企业财务管理的理论、方法和技术,如财务分析、投资决策和风险管理。 审计学:涉及审计理论、方法和技术,包括财务报表审计和内部控制评价。 税务学:研究税收理论、制度和税务筹划,如企业所得税、个人所得税和增值税。 择报考会计专硕还是审计专硕?相比会计专硕,审计专硕的竞争相对较小,但近两年分数线有所上升。部分院校的审计专硕难度与会计专硕相当,甚至有些院校的分数线更高。 련研择校时,可以根据自己的兴趣和目标来选择合适的院校。
CPA审计高效学习攻略 第一章:审计概述(11月20日) 第二章:审计计划(11月21日-11月22日) 第三章:审计证据(11月23日) 第四章:审计抽样(11月24日-11月25日) 第五章:信息技术对审计的影响(暂时不学,分值太低) 第六章:审计工作底稿(11月26日) 第七章:风险评估(11月27日-11月28日) 第八章:风险应对(11月29日-11月30日) 第九章:销售与收款循环(12月1日-12月2日) 第十章:采购与付款循环(12月3日-12月4日) 第十一章:生产与存货循环(12月5日-12月6日) 第十二章:货币资金的审计(12月7日) 第十三章:对舞弊和法律法规的考虑(12月11日) 第十四章:审计沟通(12月12日-12月13日) 第十五章:注册会计师利用他人的工作(12月14日) 第十六章:对集团财务报表的特殊考虑(12月15日-12月16日) 第十七章:其他特殊项目的审计(12月17日-12月20日) 第十八章:完成审计工作(12月21-12月22日) 第十九章:审计报告(12月23日-12月24日) 第二十章:企业内部控制审计(12月25日-12月26日) 第二十一章:会计是事务所业务质量管理(12月27日) 第二十二章:职业道德基本原则和概念框架 第二十三章:审计业务对独立性的要求 第二十四章:总结复习(12月8日) 整理知识点,不需要背,在学习的时候注意和认定结合起来去理解,考试会把这部分的知识点结合到综合题第一题里面考,必考! 第二十五章:对舞弊和法律法规的考虑(12月11日) 选择题和简答题都会出现考试内容。 第二十六章:审计沟通(12月12日-12月13日) 多选题必考审计沟通的情况,注意层次划分。 第二十七章:注册会计师利用他人的工作(12月14日) 选择题常考。 第二十八章:对集团财务报表的特殊考虑(12月15日-12月16日) 常出现在简答题里面。 第二十九章:其他特殊项目的审计(12月17日-12月20日) 每年都会抽一个或几个去考简答题,很重要! 第三十章:完成审计工作(12月21-12月22日) 第三十一章:审计报告(12月23日-12月24日) 第三十二章:企业内部控制审计(12月25日-12月26日) 注意内部控制审计和财务报表审计的共同点和不同点。 第三十三章:会计是事务所业务质量管理(12月27日) 审计工作,质量第一,不能以赚钱为首要目的。 第三十四章:职业道德基本原则和概念框架 第三十五章:审计业务对独立性的要求 将第34章和第35章结合起来学习:(12月28日-12月31日)他会考一个简答题,影响独立性的情况要分清楚,内容很多,慢慢整理就好,每年必考!
湖北省证监局抽查天喻信息审计项目 湖北省证监局在2024年11月18日发布公告,宣布湖北省证券期货业协会和湖北省上市公司协会通过抽签方式随机抽取了一家上市公司的2023年财务报表审计项目作为检查对象,并指定了3名检查人员。 这次被抽中的公司是天喻信息,其2023年财务报表审计项目由中兴财光华负责。根据天喻信息2023年的年报,中兴财光华对其财务报告出具了保留意见的审计报告。天喻信息与中兴财光华的合作仅有一年,2023年支付了130万元的审计费用。 这次检查将进一步确保上市公司财务报告的准确性,维护市场秩序。
审计新人必看:如何避免“假审计”陷阱? 丸子之前提到过,去事务所做审计并不一定要考完审计才能去,关键是会计基础要扎实,税法和经济法则是锦上添花。有些小伙伴为了更好地应对事务所的审计工作,在进入事务所之前就跟着CPA审计教材系统地学习了很多审计方法论和审计准则,但到了事务所后却发现:“咦?怎么完全不是那回事?莫非…我做了一个假审计?!”这就是丸子今天要给各位审计新人讲解的避坑指南——审计程序的跳跃性。 所谓审计程序的跳跃性,就是实务工作中你会发现很多财务报表审计项目并不按照书中那套流程来。没有所谓的初步业务活动、计划审计工作,有的项目更是离谱,连最基本的重要性水平都没有,哪里有问题哪怕是一元钱都要出个审计调整,硬生生把审计做成了会计的感觉。其实一个标准A类业务的审计工作底稿归档所包含的内容,的确是审计准则规定的那一套流程,从初步业务活动,到风险评估,再到进一步审计程序(控制测试+实质性程序)等等,内容很繁琐。很多时候审计助理人员都是围绕着底稿完善,补充各项信息,这其实也是为什么一些大型事务所工作节奏紧张的原因。 那么,什么是A类业务呢?丸子的观念里,应该是新三板、上市公司或IPO类的业务。这类业务风险评估高、质量标准要求高,所做的审计程序就会充分一些,底稿内容也相对复杂一点。丸子刚做审计的时候,也是很多时候摸不着头脑,发现书本知识学的再好,很多工作方法论都要推翻一样。 当时因为转行之初什么都不懂,去了一家不正规小型事务所。小型事务所的审计业务体量都很小,收费低下,大多情况是去现场搜集资料、复印一下凭证后当天就回来了,这种业务说直白点就是企业花钱找事务所买个报告。毫不夸张地说附注的编制就是抄数,顶多出一些往来负数重分类的调整。审计底稿典型三张表——审定表、明细表、凭证的检查情况表,没什么资产监盘、发函等审计程序,这种就可以归类为C类业务。如果你前期去到了这样的小型事务所,除专项外涉及到的财务报表审计基本都是这样的,就会怀疑考CPA没用。其实这是业务本身的问题,也是事务所本身质量控制标准低下的问题,一定不要怀疑这是你能力的问题。 总之,审计工作并不像书本上描述的那么简单,实务中有很多细节需要注意。希望这篇指南能帮助你更好地适应审计工作,避免“假审计”的陷阱。
财务报表审计有什么作用?财务报表审计在企业管理中扮演着至关重要的角色,其主要作用包括但不限于以下几个方面: 1. **提高财务信息可信度**:通过独立第三方的审计工作,可以增加财务报表的可靠性,为股东、债权人及其他利益相关者提供更加真实、完整的财务状况信息。 2. **检测错误与舞弊**:审计人员通过细致的核查程序能够发现会计处理中的错误以及潜在的欺诈行为,从而帮助公司及时纠正错误,防范财务风险。 3. **促进合规性**:审计有助于确保公司的财务活动符合相关法律法规的要求,避免因不合规操作而导致的法律后果。 4. **改善内部控制**:审计过程中对内部控制系统的评估可以帮助管理层识别控制弱点,进而采取措施加强管理,提高运营效率。 5. **支持决策制定**:准确无误的财务信息是企业决策的基础,良好的审计工作可以为管理层和其他利益相关方提供依据,使其做出更为科学合理的经营决策。 6. **增强外部信心**:对于上市公司而言,定期接受审计并公开审计结果可以增强投资者、债权人等外部利益相关者的信心,有利于维护公司的市场形象。 7. **满足监管要求**:许多国家和地区要求某些类型的企业(如上市公司)定期接受外部审计,并将审计报告提交给监管机构,以满足监管要求。 总之,财务报表审计是一项旨在提高财务透明度、增强信任度的专业服务,对于促进企业健康稳定发展具有重要意义。
房产抵押贷款受限,EB5申请速度放缓 自6月中旬以来,EB5申请者常用的三家银行抵押贷款渠道相继关闭,许多申请者因此受阻。把根据可靠消息,ZX银行已经明确表示今年暂停相关业务,而其他两家银行则表示正在进行内部自查或调整流程,目前尚未有明确进展。 近期,与头部区域中心和律所的交流显示,EB5申请速度明显放缓。以往需要支付管理费或预付投资款才能锁定名额的项目,现在尝试改为可退订金或护照登记来锁定名额。 在找到更好的解决方案之前,大多数申请人只能选择等待。 除了房产方案外,还有以下几种可能的替代方案: 真实卖房:虽然持有5年以上税费不高,但受限于房市疲软及对手方的购房资格,操作并不容易。 他人借贷或赠予:需要对方提供收入来源解释,这种情况下,有一个依法纳税、收入高且账户上有钱的朋友非常重要。如果是卖股票所得,需要提供股票来源证明。 小额贷款公司贷款:对于境外上市公司且有贷款业务的公司,此方案最佳,且省去了换汇环节。需要公司提供财务报表审计报告等,务必关注公司的资质及可持续性。 真实家庭收入:需要提供纳税依据、社保记录及单位收入证明等。袀颀碀抨ᤸ借款:需要提供公司审计报告及注册资本来源解释等。 尽管现实环境复杂多变,但适时调整策略,积极寻找合适渠道是关键。
审计学基础:从理论到实践 第一章:审计概论 定义与特征: 审计是国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。 审计的主体: 审计主体是审计的执行者,即审计专职机构和专职人员。 审计的客体: 审计的客体是被审计单位在一定时期内能够用财务报表有关资料表现的全部或一部分经济活动。 审计的依据: 审计依据是评价和判断被审计单位经济活动真实性、合法性、合规性和效益性的客观标准。 审计的目的: 审计的目的是对被审计单位的财务报表及相关资料的合法性和公允性发表审计意见。 审计的本质: 审计的本质为具有独立性的经济监督、评价、鉴证活动。独立性是审计的重要特征,有了独立性,才能做到客观公正,实事求是。 第二章:审计的产生和发展 政府审计的产生和发展: 我国政府审计的产生和发展经历了多个阶段,最终在1983年正式成立了中华人民共和国审计署。 国外政府审计的产生和发展: 目前世界上已有160多个国家建立了适应各自国情的国家审计机构。 内部审计的产生和发展: 我国内部审计的产生和发展也经历了多个阶段,最终在1994年正式成立了中国内部审计协会。 注册会计师审计的产生和发展: 我国注册会计师审计的发展经历了从无到有、从弱到强的过程,最终在1993年正式成立了中国注册会计师协会。 第三章:审计的分类和主要方法 按审计的主体分类: 政府审计、内部审计、注册会计师审计。 按审计的目的和内容分类: 财务报表审计、经营审计、合规性审计。 按审计实施的时间分类: 事前审计、事中审计、事后审计。 按是否规定所审时间分类: 定期审计、不定期审计。 按执行地点分类: 报送审计、就地审计。 按所依据的基础和使用技术分类: 账项基础审计、制度基础审计、风险导向审计。 主要方法: 审查书面资料的方法(顺查法、逆查法、详查法、抽查法)、证实客观事物的方法(盘点法、调节法、观查法、查询法、鉴证法)。 第四章:注册会计师职业道德与独立性 注册会计师职业道德的含义: 注册会计师职业道德是指注册会计师职业品德、职业纪律、专业胜任能力及职业责任等的总称。 注册会计师职业道德规范: 国际会计师联合会职业道德规范、美国注册会计师协会职业道德规范、中国注册会计师职业道德规范。 独立性原则的要求: 会计师事务所和鉴证小组成员独立于客户;如果报告没有明确限定于指定的使用者使用,则要求会计师事务所和鉴证小组成员独立于客户;如果报告明确限定于指定的使用者使用,则要求鉴证小组成员独立于该客户,并且会计师事务所不应当在该客户内有重大的直接或间接经济利益。 威胁独立性的情形: 经济利益(与鉴证客户存在专业服务收费以外的直接经济利益或重大的间接经济利益)、自我评价(鉴证小组成员曾是鉴证客户的董事、经理等)、关联关系(与鉴证小组成员关系密切的家庭成员是鉴证客户的关键管理人员)。
亚太遭罚,会计前景如何? 欢迎来到我的频道! 10月12日,财政部公布了对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的行政处罚决定书。根据《中华人民共和国注册会计师法》第三十九条的规定,财政部决定对亚太所给予警告,并没收南川城投、金湖尧乡、连江国投3个2022年度财务报表审计项目的违法所得808,000元。此外,对南川城投2022年度财务报表审计项目处以违法所得五倍的罚款1,500,000元,并暂停其经营业务12个月。 看到这个消息后,很多人可能会问,四大中的普华永道和八大中的大华、亚太都出现了问题,会计事务所还能去吗? ᦉ仍然是会计生毕业后的一个选择。虽然工作量较大,但相对工资也较高。 如果年轻且学历较低,但考上了CPA,可以考虑冲刺八大。因为相比进入企业,八大提供的工资待遇可能更好。 现在的四大也不再像以前那样吃香。以前进入四大,起步工资可能高达20万到30万。但现在,只有在广州、上海等地区才能看到这样的价格,二线城市可能只能勉强开到十几万。而且工作量很高。 褼业里从助理开始,一些地区的工资可能只有2000多元。但如果进入事务所,工资可能达到4000元左右。随着经验的积累,成为注册会计师或注册税务师后,前途依然光明,收入也有望增加。但相比以前,性价比可能不如以前那么高。
郑州银行审计服务中标,信永中和胜出! 2024年11月22日,郑州银行发布了2024-2028年度定期财务报表审计及内控鉴证项目的中标候选人公示。经过激烈竞争,最终确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为第一中标候选人,投标报价为430万元。 同时,北京农商银行也公布了2024年度财务报告外部审计服务采购项目的中标结果,中标人同样是信永中和会计师事务所,中标价格为238万元。 公示时间:2024年11月22日至2024年11月25日 中标候选人:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 𐠦标报价:430万元 服务范围:郑州银行2024-2028年度定期财务报表审计及内控鉴证项目 此外,北京农商银行的招标编号为0686-24200I062530N,中标人为信永中和会计师事务所,中标价格为238万元。 这两项审计服务的中标结果不仅体现了信永中和的专业能力,也展示了其在银行审计领域的优势地位。
审计机构迎来高压监管。近日,财政部披露的行政处罚决定书显示,又一家会计师事务所被重罚。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)被暂停经营业务12个月。这是近年来会计师事务所被罚暂停期限最长的案例。相关签字注册会计师亦受到不同程度的处罚,比如有2人被暂停执业12个月。 「亚太事务所被重罚停业一年背后」原因,据财政部近日公布的罚单显示,亚太(集团)所存在五大问题,分别为“未识别被审计单位财务报表存在重大错报”、“审计工作底稿存在虚假记载”、“审计调整依据不充分”、“未保持应有的职业怀疑” 、“已知委托人的财务会计处理失当不予纠正”。 出问题的项目基本为城投领域的审计项目,涉及的城投平台有重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“南川城投”)、连江县国有资产投资集团有限公司(以下简称“连江国投”)、济南文旅发展集团有限公司、彭泽县城市发展建设集团有限公司、山东晟鸿城市建设发展集团有限公司、金湖尧乡文化旅游集团有限公司(以下简称“金湖尧乡”)。 以南川城投2022年审计项目为例,南川城投财务系统导出的财务报表中2022年亏损总额为5.82亿元,审计报告后附的财务报表却为盈利3.13亿元,反映出亚太(集团)所在对南川城投2022年度财务报表审计中,未识别相关重大错报。 据悉,亚太(集团)所创建于1984年,总部位于北京,是国内首批获得证券、期货相关业务许可的会计师事务所,目前在全国有34家分所。公司官网称,2021年其综合实力在业内排名第17位。 从收入规模来看,2023年亚太(集团)所收入总额为6.58亿元,其中证券服务业务收入为3.96亿元,占比60%。进一步细分看,亚太(集团)所在“上市公司年报审计”“公司债”“挂牌公司年报审计”三大业务方面表现均衡,2023年收入规模分别为3803万元、3477万元、3174万元。 太可惜了,四十多年老牌所啊,基本废了[可怜]。财政部对一家成立有四十年时间的会计师事务所进行重罚,在行业中形成有力震慑。中介机构要想打造“百年老店”,其应提升内部治理、质量控制水平,推动业务行稳致远。
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