内部审计最新视觉报道_内部审计工作总结(2024年12月全程跟踪)
内部审计部门年度工作总结与未来计划 深化传统审计业务,探索新兴审计领域:我们将进一步扩展审计范围,关注决策层关心的、亟需解决的、决定企业发展全局的各个领域。 优化队伍素质,提升审计能力:通过“走出去、请进来”的方式,结合以审代训和短期培训,全面提高审计人员的政治意识、业务能力和数字化审计水平。 젥 强沟通协作,整合监督力量:我们将加强与其他部门的沟通协作,整合监督力量,以提高审计工作的效率和质量。 强化审计成果应用:我们将更加注重审计成果的应用,确保审计结果能够转化为企业发展的实际动力。 考虑“关口前移、预防为先”的工作思路:我们将从事后审计向“事前合规风险提示”和“事中纠偏控制”倾斜前移,以预防为主,减少风险。
内部审计整改:从程序到方法,再到对策 内部审计整改工作,听起来可能有点枯燥,但它在企业治理中可是个大问题。简单来说,就是被审计单位根据审计报告提出的问题和建议,采取措施进行纠正和改进,提升管理水平。那怎么推进这项工作,提高效率呢?我来分享一些看法。 内部审计整改工作的意义 依法治企,促进提质增效:审计的职责就是监督,通过对被审计单位的经营生产状况、财务收支活动等进行审查,发现不合规行为,然后通过整改规范这些活动,促进企业提高资源配置效率,改善运营。 履行内部审计职责:内部审计不仅要对财务收支进行审计,还要对资金管理、固定资产投资、经济管理和效益等情况进行审计,并提出审计意见。通过整改,可以更好地推动这些职责的履行。 发挥审计监督职能:内部审计是现代企业治理的四大“基石”之一,通过及时发现问题,起到预警作用。发现问题后,通过整改,对症下药,充分发挥审计监督职能。 内部审计整改工作程序和方法 ️ 整改工作程序: 企业内部审计机构将正式发文的审计报告及审计意见书提交给被审计单位,并要求其在规定期限内提交整改方案。 被审计单位根据整改方案制定整改计划,明确整改责任及整改时限,确保整改工作顺利开展。 内部审计机构会择时检查被审计单位的整改情况,对整改不到位的单位实施后续跟踪检查。 整改工作方法: 被审计单位应认真研究审计发现的问题,分类剖析。 对不能立即整改到位的,要制定具体整改措施,列出整改时间表,限期整改。 对反复出现的同类问题,要分析原因、深入研究、举一反三,从源头上解决审计查出的问题。 对可以立即纠正的问题,要采取相应方法进行纠正:涉及财务、业务数据真实性问题的,应调整账务或纠正数据;涉及资金被挪用、套用及违规运营问题的,应追回资金;涉及审批手续不全问题的,应予以补齐;涉及违规违法问题正在实施过程中的应及时制止或终止;其他应当采取的整改方法。 内部审计整改工作中存在的问题 芩视程度不够:被审计单位对审计发现问题剖析和落实整改方面的认识有偏差,片面认为审计发现问题已成过去式,整改的必要性不大、时效性不强。 未能“举一反三”:被审计单位的整改工作仅仅注重对审计发现问题点对点的整改工作,未按照审计建议要求针对审计发现问题进行排查和整改。 成果运用不到位:从被审计单位审计整改成效看,审计成果运用不到位,制定的整改措施与审计建议要求不契合,缺乏具体操作性或未按要求进行整改。 对策及建议 ኦ确决策责任:企业最高决策机构要明确决策责任,对审计整改工作进行总体研究和部署,提出整改工作要求。 强化主体责任:被审计单位要加大整改力度,分类梳理问题类别、深入分析整改难点,制定切实有效的整改措施。对困难事项和遗留问题,加强与有关单位的沟通协调,积极推进整改。 加强监督责任:内部审计机构要结合年度审计工作计划,进一步加大跟踪督促力度。对尚未全部完成或需要逐步解决的审计问题,建立清单,实行“销号”管理,保证整改落实效果。 落实考核责任:考核归口管理机构在对各单位的年度目标考核中,应将被审计单位在审计整改工作中的情况纳入考核内容,以提高各单位对审计整改工作的重视程度。 总之,内部审计整改工作是一个系统工程,需要企业各单位统筹协调、多管齐下综合治理。只有这样,才能进一步强化审计问题整改落实和审计成果有效运用。希望这些建议能对你有所帮助!
内部审计必备法规与准则清单 1. 《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》 《中华人民共和国国家审计准则》 《审计署关于内部审计工作的规定》 《第1101号—内部审计基本准则》(2023年修订) 《第1201号—内部审计人员职业道德规范》 《第2101号内部审计具体准则—审计计划》 《第2102号内部审计具体准则—审计通知书》 《第2103号内部审计具体准则—审计证据》 《第2104号内部审计具体准则—审计工作底稿》 《第2105号内部审计具体准则—结果沟通》 《第2106号内部审计具体准则—审计报告》 《第2107号内部审计具体准则—后续审计》 《第2108号内部审计具体准则—审计抽样》 《第2109号内部审计具体准则—分析程序》 《第2201号内部审计具体准则—内部控制审计》 《第2202号内部审计具体准则—绩效审计》 《第2203号内部审计具体准则—信息系统审计》 《第2204号内部审计具体准则—对舞弊行为进行检查和报告》 《第2205号内部审计具体准则—经济责任审计》 《第2301号内部审计具体准则—内部审计机构的管理》 《第2302号内部审计具体准则—与董事会或者最高管理层的关系》 《第2303号内部审计具体准则—内部审计与外部审计的协调》 《第2304号内部审计具体准则—利用外部专家服务》 《第2305号内部审计具体准则—人际关系》 《第2306号内部审计具体准则—内部审计质量控制》 《第2307号内部审计具体准则—评价外部审计工作质量》 《第2308号内部审计具体准则—审计档案工作》
2025年审计学专业论文选题全攻略 ✨导师推荐的高质量、不雷同的2025年审计学专业论文题目,涵盖多个研究方向: 一、内部审计 二、审计风险与控制 三、审计信息化 四、审计质量控制 五、大数据审计 六、政府审计 七、环境审计 八、绩效审计 九、人工智能与审计 十、区块链技术与审计 具体题目包括: 1. 内部审计的质量控制与风险管理 2. 审计风险评估与防范策略 3. 数字化审计工具的应用与发展 4. 审计流程优化与质量控制 5. 大数据审计的挑战与机遇 6. 政府审计的透明度与效率提升 7. 环境审计的全球视野与本地实践 8. 绩效审计的评估标准与方法 9. 人工智能在审计中的应用与挑战 10. 区块链技术在审计中的创新与发展 这些题目不仅涵盖了审计学的多个重要领域,还提供了丰富的研究方向和思考角度,帮助同学们在撰写论文时能够更加深入和全面地探讨问题。
国有企业审计:问题与对策 国有企业审计是确保企业合规运营、防范风险的重要环节。然而,当前国有企业审计面临诸多挑战,需要采取有效措施加以解决。 强化数智赋能,提高审计效率与准确性 持科技强审,利用大数据、区块链、云计算、人工智能等现代信息技术手段,推进国企审计信息化建设。通过智慧审计,推动国有企业监管常态化。 ️ 在审计国有企业投资项目中,探索将BIM技术与投资审计相结合,构建“BIM+投资审计”工作体系,实现对国有企业投资项目的全天候、全过程、全方位监管。 在审计国有企业资源保护利用项目中,应用“3S”技术创新,通过自然资源资产审计“一张图”系统平台,快速揭示违规占用基本农田、越界采矿等问题。 充分发挥大数据技术优势,借助各部门、单位、行业的信息化监管系统,完善国有企业信息库,强化数据综合分析。实施远程联网审计和实时在线监督,推进国有企业信息化监管建设。 坚持多方联动,形成审计监管合力 强化内部审计机制,建立健全内部审计制度,明确内部审计的职责和权限。内部审计部门应积极参与企业日常运营管理,及时发现和纠正问题。 加强外部审计监督,与国资、纪检等国企国资监管相关部门建立“1+N”合作联动机制,发挥各自优势,实现监督互补、信息共享。 推动信息共享和协同监管,各部门应建立健全信息共享机制,及时将审计结果和发现的问题进行共享和交流,形成监管合力。 坚持“监督与服务并重”,推动源头治理 通过审计监督强化制度建设,发挥审计源头治理、服务发展的作用。深入研究国企国资改革发展问题和风险背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞。 对国企审计发现的问题,秉持“区别对待、分类处置”“惩前后、治病救人”的原则,对性质不严重、涉及金额较小、尚未造成不良后果的情况,以强有力的整改促进问题整改到位;对性质严重、造成大额损失浪费、产生恶劣影响的情况,审计机关要敢于“亮剑”,发挥审计“利剑”作用。 动态编制国企审计问题清单和整改台账,一方面可以印发给国有企业,起到警示、自查、培训、教育的作用,破除“屡审屡犯”难题;另一方面综合考虑国有企业的经济责任和社会责任对抗博弈关系,固化审计思路,构建常态化审计模型,指导国有企业审计工作。
1997年,中国银行进行内部审计查账时,居然发现周总理的账户上在30年前存上了1.2万英镑,经过多年的利息叠加,如果账户的总金额已经达到了46.7万元之多。 1997年的一个平常日子,中国银行的审计人员正在进行例行的内部查账工作,当他们翻到一个尘封已久的账户时,却意外发现了一笔特殊的存款,那就是30年前存入的1.2万英镑,如今已经增值到46.7万元人民币,这个账户的主人,竟然是已故的周恩来总理。 这笔神秘存款的来源,要追溯到新中国成立之初,当时远在英国的华侨刘本堃和妻子多利正为祖国的新生而欢欣鼓舞。 刘本堃在伦敦一家银行工作,对新中国百废待兴的局面了如指掌,他和妻子商量后决定,要为祖国的建设贡献自己的一份力量。 于是刘本堃开始悄悄变卖自己在英国积攒的所有资产,房产、股票、古董珍玩,凡是能换成现金的,他都毫不犹豫地出手了,最终他们夫妇俩凑齐了1.2万英镑,这在当时可是一笔不小的财富。 刘本堃深知,如果以个人名义公开捐款,很可能会被婉拒,新生的共和国百业待兴,但领导人们更希望靠自力更生来发展经济,因此他决定采取匿名的方式,将这笔钱寄给周恩来总理。 1952年的一个春日,周恩来收到了一个来自英国的神秘包裹,拆开后,里面是整整1.2万英镑现金,随附一张纸条,上面只写着"RL"两个字母,周恩来对这笔匿名捐款感到十分困惑,他反复思索"RL"的含义,却始终无法破解这个谜题。 按照当时的规定,个人名义的捐款是不能接受的,但这笔钱数额巨大,来源又不明,周恩来一时也不知该如何处置,思前想后,他决定先将这笔钱存入自己的个人账户,等查明来源后再作妥善处理。 然而新中国百废待兴,周恩来日理万机,很快就将这件事抛在了脑后,他全身心投入到国家建设中,夜以继日地工作,根本无暇顾及这笔存款,就这样,1.2万英镑静静地躺在他的账户里,随着时间推移和利息积累,悄然增值。 30年光阴荏苒,周恩来早已离世,这笔特殊的存款也被人遗忘,直到1997年的那次内部审计,它才重新进入人们的视线,当审计人员看到这个账户时,都惊呆了,当年的1.2万英镑,如今已经增值到46.7万元人民币! 这一发现立即引发了轩然大波,相关部门迅速展开调查,试图追查这笔款项的来源。功夫不负有心人,经过艰苦的查证,他们终于在英国找到了线索,原来"RL"是"Red Love"的缩写,是刘本堃夫妇对新中国的深情告白。 当年的1.2万英镑,是刘本堃夫妇变卖全部家产后的积蓄,他们将毕生积蓄悄悄寄给周恩来,就是希望为新中国的建设添砖加瓦,可惜的是,刘本堃夫妇已经先后离世,再也无法得知他们的善举最终有了着落。 这个尘封多年的秘密终于揭开,人们无不为刘本堃夫妇的爱国情怀所感动,他们默默无闻的付出,体现了海外华侨对祖国的赤诚之心,这笔款项最终按照周恩来生前的意愿,全部捐赠给了慈善机构,用于改善民生。 1.2万英镑的秘密,跨越30年光阴,串起了一段动人心弦的爱国故事,它见证了新中国的艰苦岁月,也彰显了海外游子的拳拳赤子心。 这个偶然被发现的账户,不仅是一笔珍贵的财富,更是一份弥足珍贵的精神遗产,永远镌刻在中华民族的记忆中。 #热点引擎计划# #我要上热门#
初级审计师考试必备指南:避开那些坑! 初级审计师,听起来是不是有点高大上?其实,它就是助理审计师的另一个称呼。你得先通过审计初级资格职称考试,拿到证书,才能被称为初级审计师。这个证书不仅是对你专业水平的认可,还能帮你提升在审计行业的竞争力。作为审计行业的入门级别,初级审计师的工作内容可不少,涵盖了各种基本的审计任务和职责。 考试内容 初级审计师考试主要分为两部分:审计专业相关综合知识和审计理论与实务。综合知识部分包括宏观经济学基础、企业财务会计、企业财务管理和法律等基础知识。而实务操作部分则侧重于审计理论与方法、企业财务审计等实际操作内容。这样的设置,旨在全面检验考生的理论素养和实际操作能力。 证书的好处 考取初级审计师证书对个人发展有很多好处。首先,它是对你审计能力和专业素养的一种认可,能提升你在审计行业的竞争力。其次,持有这个证书能拓宽你的就业渠道,增加就业机会。无论是在企业内部审计部门、政府审计机关还是会计师事务所等领域,初级审计师证书都能为你增加不少筹码。最后,随着工作经验的积累,你可以逐步晋升为中级、高级审计师,享受更高的薪资待遇和更广阔的发展空间。 证书的含金量 初级审计师证书的含金量可是相当高的。它代表了你在审计领域的专业水平和能力,是进入审计行业的敲门砖。随着国家对审计工作的重视和审计行业的不断发展壮大,对审计师的需求也在不断增加。因此,持有初级审计师证书的人才在市场上具有较大的竞争力。 就业前景 从就业前景来看,初级审计师的就业前景是非常广阔的。随着经济的发展和企业的不断壮大,内部审计和外部审计的需求都在不断增加。同时,随着国家对审计工作的重视和监管力度的加强,审计行业的地位和重要性也日益凸显。因此,持有初级审计师证书的人才在市场上具有较大的需求量。无论是在企业内部审计部门、政府审计机关还是会计师事务所等领域,都能找到适合自己的职业发展道路。 总之,想要成为初级审计师,你需要付出不少努力和汗水。但只要你坚持学习,认真备考,相信你一定能顺利通过考试,拿到心仪的证书!加油吧!ꀀ
上市公司内部审计问题与对策研究 论文题目:上市公司内部审计存在的问题及对策研究 关键词:上市公司;内部审计;公司治理 [向右R]论文框架如下: 绪论 1、研究背景 2、国内外研究现状 3、研究意义 4、研究框架 一、内部审计的理论概述 1、内部审计的定义 2、内部审计的职能 3、内部审计的理论基础 二、上市公司内部审计存在的问题分析 1、内部审计机构和人员独立性较差 2、内部审计方法过于落后,审计范围受到限制 3、审计人员的专业素质不高 4、内部审计的相关法律法规不完善 三、上市公司内部审计存在问题的原因分析 1、内部审计机构设置不合理,导致其独立性较差 2、内部审计范围覆盖不全面,使其范围受到限制 3、内部审计人员的任职要求无明确规定 4、政府对内部审计的指导不力,没有将审计工作法制化 四、解决上市公司内部审计问题的对策分析 1、科学设置内部审计机构,保证审计部门的独立性 2、拓展内部审计范围,创新内部审计方法 3、加强审计队伍建设,提高审计人员的专业素质 4、优化内审人员机构,完善内审相关法律法规 结论
全方位审计!满足所有需求 无论是企业还是政府机构,审计都是确保财务透明和合规性的关键步骤。我们提供多种类型的审计报告,以满足您不同的需求。以下是我们服务的详细列表: 年度审计 内部审计 投标审计 离任审计 合并报表审计 私募基金年审 融资贷款审计 外资审计 财务报表审计 破产清算审计 劳务派遣年审 民办非企年审 公司分立审计 专项审计 双软认证专项审计 固定资产审计 外汇专项审计 收入专项审计 股权转让审计 研发费用专项审计 经费审计 预算执行审计 专项资金审计 高新认定专项审计 税务年审 注销清算审计 加计扣除审计 弥补亏损审计 汇算清缴 退税审计 财产损失审核 其它涉税鉴证 其它审计 内部控制审计 清产核资审计 验资报告 企业重组审计 增资/减资审计 工程决算审计 经济责任审计 查账审计 尽调审计 收购审计 我们致力于为您提供专业、全面的审计服务,确保您的财务状况透明、合规。无论是年度审计还是专项审计,我们都能满足您的需求。
【审计厅举办全省内部审计工作培训班】为进一步推动内部审计事业发展,不断提升全省内部审计工作指导监督水平,10月15-17日,审计厅举办全省内部审计工作培训班,厅党组成员、副厅长周兵出席开班仪式并讲话。网页链接
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