固定资产卡片账在线播放_固定资产卡片必须做吗(2024年12月免费观看)
资产清查审计全攻略 新项目启动:资产清查审计 新的一周,我们迎来了一个新的挑战——资产清查审计。让我们一起来看看这个项目的步骤吧! 1️⃣ 账账核对 首先,我们需要将固定资产卡片账与财务账进行仔细核对,确保账目的准确性。 2️⃣ 卡片信息核对 接下来,我们会整理好固定资产卡片账,交给被审单位进行核查。如果有任何差异,我们会及时进行调整。 3️⃣ 账实核对抨⫥位会将其资产按报废、外借、其他单位存放等类型进行分类整理,并放在固定的存放场所。然后,审计人员将与被审单位资产管理人员一起进行现场盘点。 4️⃣ 差异分析 盘点结束后,我们会将结果进行分析,并形成详细的报告。 5️⃣ 贴标签𗯸 最后一步,我们将对所有资产进行贴标签,确保每项资产都有明确的标识。 这个项目的第一步就遇到了挑战——贴标签环节非常繁琐,因为很多资产是批量入账的,具体分项明细难以核对。但我们会耐心翻阅凭证,找出明细,并进行调整。希望我们的努力能为被审单位带来帮助!ꀀ
账目自查秘籍:做完账后这样查,绝了! 每个月做完账就完事了吗?当然不,我们还需要自查一下,看看有没有漏做或者做错的地方。如何自查呢?我来告诉你几个关键点: 库存现金和银行存款𘊠 库存现金和银行存款不能在贷方。如果出现在贷方,需要找股东借备用金,后面有现金再还给股东。记得查看明细账。 原材料和库存商品抠 原材料和库存商品的数量金额必须同时存在或同时没有。期末余额不能在贷方,避免成本结多的情况。查看数量金额总数。 固定资产 ️ 有固定资产就必须要计提折旧,当月增加的下月折旧。查看明细账。 固定资产卡片𓊠 固定资产必须录入卡片,原值等于不含税金额。查看固定资产科目。 应收账款和预付账款 应收账款和预付账款同一家公司名称不能同时出现余额。查看科目余额表。 应付职工薪酬加 应付职工薪酬余额等于最后一个月计提的金额,余额必须在贷方。查看明细账。 增值税 一般纳税人进项税额加上转出来交增值税等于销售税数(除非有留抵余额)。查看明细账。 所得税和其他税费 所得税、附加税、个税、印花税余额等于最后一个月计提的金额,余额必须在贷方(平除外)。查看明细账。 其他应付款 其他应付款、应收应付过多的和客户及时核对。查看明细账。 主营业务收入 主营业务收入等于增值税申报表申报的收入。查看明细账/利润表。 期间费用𘊠 期间费用不能出现在贷方,如有收到期间费用可做在贷方负数。查看利润表。 利润总额 利润总额等于企业所得税利润总额。查看利润表。 银行对账单 核对银行有效科目期末余额与银行对账单是否一致。 库存现金 核对库存现金与盘点现金金额一致。 销项税额 核对“主营业务收入”“其他业务收入”科目本期发生额合计数与开票《销项汇总表》中“实际销项金额”一致(如有未开发票的情况,则会导致不一致的情况)。 进项税额 核对“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目本期发生额合计数与《进项勾选统计表》有效税额一致。 净利润 利润表中主营业务收入是大于主营业务成本的,本年净利润加上期初未分配利润等于期末未分配利润。 这些自查步骤能帮你发现潜在的错误和遗漏,确保账目准确无误!
国美电器破产:债务问题的深度剖析 国美电器的债务问题已经从法院诉讼、强制执行走到了破产申报,这一过程让人感到非常失望。8月30日的会议上有近800个债权人,上海分公司的债务总额不到2个亿。然而,可执行的资产仅有4辆车和大约40万的银行流水,这些资金尚不足以偿还拖欠的税费和社保公积金。 剩下的资产包括注册资本、库存商品、固定资产、应收应付账款等,还有待查清。注册资本为1.4亿,但实缴资金只有4000万;另外1亿的资本去向成了一个谜。 账务问题也是一大难题。公司以SAP系统为由,表示无法导出序时账,无法体现对方科目的供应/客户,凭证没有装订资料较多,凭证存储地不在本地,需要总部审批才能提供相关账面数据。这导致审计工作非常困难。 实际上,无论是SAP、ERP、用友、金蝶还是其他财务软件,都有客户明细账、固定资产卡片模块和库存商品进销存模块。公司法有抽逃注册资本一说,会计法也有隐匿、伪造账簿、故意销毁会计资料一说,合同法也有对买卖双方的规定。此外,还有劳动法拖欠薪酬的问题。这么多法律却没能维护到债权人的权益。 上市贷款融资时能有资料、有报告、能审计,但到破产清算时就困难重重。存在即是合理,但有些时候,有些人就是不愿意醒来。
初级会计经济法第二章会计档案管理全攻略 会计档案的归档范围 会计凭证:包括原始凭证和记账凭证。 会计账簿:如总账、明细账、日记账、固定资产卡片等。 财务会计报告:月度、季度、半年度和年度报告。 其他资料:银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表等。 ⏳ 会计档案的保管期限 30年:会计凭证、会计账簿、会计档案移交清册。 10年:月度、季度、半年度财务报告,银行存款余额调节表,银行对账单,纳税申报表。 永久:年度财务报告,会计档案保管清册,会计档案销毁清册,会计档案鉴定意见书。 特殊:固定资产卡片在报废后保管5年。 会计档案的鉴定和销毁 鉴定:由单位档案管理机构牵头,定期对已到保管期限的会计档案进行鉴定,并形成鉴定意见书。需继续保存的档案应重新划定保管期限;无保存价值的档案可销毁。 销毁: 编制销毁清册:单位档案管理机构编制销毁清册。 签署意见:单位负责人、档案管理机构负责人、会计管理机构负责人、档案管理机构经办人、会计管理机构经办人分别签署意见。 监销人构成:一般会计档案由档案管理机构和会计管理机构共同派员监销;电子会计档案需三个机构共同派员监销。 销毁后:监销人需在销毁清册上签名或盖章。 不得销毁的档案:保管期满但未结清的债权债务凭证,涉及其他未了事项的凭证。
新手必看!5天搞定公司乱账的方法 刚进一家企业,发现账目乱得一团糟?别担心,我来教你如何在5天内搞定这些乱账,避免背锅! 盘点出纳库存现金 斥 ,和出纳一起盘点库存现金,核对账上的数量。如果发现不一致,赶紧查明原因,并进行账务处理。最后,填写“现金盘点报告表”作为原始凭证,调整现金日记账。 核对开户银行存款 抨所有开户银行的对账单打印出来,逐个账户核对。如果与账上不一致,找出原因,并通过银行存款余额调节表把银行账与对账单调整成一致。 盘点仓库存货 抧𛇨ᥒ仓库人员对公司所有存货进行大盘点,与存货明细账核对。如果账实不符,要查明原因并进行调整。 盘点公司固定资产 犤𘎨䇧人员一同对公司固定资产进行盘点核账,核对账上与实际固定资产是否一致,并建立固定资产小卡片,张贴在显眼处,方便下次核查。 与客户核对应收账款 銥𖤽每个客户的应收账款对账单,先交销售人员核对,再发给客户核对。如果不一致,编制“往来款项清查表”,说明情况并调整应收账款。 与供应商核对应付账款 核对合同、入库单等单据,要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员核对,再由财务人员进行核对。如果不一致,查明原因并编制“往来款项清查表”。 核查税局纳税申报情况 查阅税局纳税申报系统报税情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致。如不一致,应查明原因并进行调整。 总之,乱账的整理需要按以上方面逐个整理,每个方面都不能乱。做好这些工作需要实操非常熟练。所以实操不熟的朋友们,赶紧找些真账实训系统练一练吧!祝大家工作顺利!
新会计的奇葩操作,真是让人崩溃!䊦近刚经历了一个新会计的折磨,真是没见过这么差的会计,给大家分享一下她的奇葩操作,包括但不限于: 收入确认做账问题 她确认收入的时候,居然借应付账款,贷主营业务收入。不是混用往来科目,而是完全分不清应收和应付。问她是不是她手下的小助理做的,她死活不承认。 供应商欠款问题 𘊦 𘥯来账时,发现欠一个供应商一千多万。我问老板为什么不给钱,老板说他不欠供应商钱,反而是供应商欠他钱。问题出在会计账上,日积月累成了这个结果。老板的账和会计的账完全对不上。 承兑汇票处理 收到的承兑汇票被她做到其他货币资金里,期末余额还负了几百万。核对承兑汇票时,她能把200万的承兑做成20万。银行存款是这家银行收的款,她能做到另一家银行去。期末的时候银行流水和账面怎么对上的,我真搞不懂。 固定资产管理 튥资产清单的资产原值和累计折旧跟科目余额表完全对不上。科目余额表、固定资产清单、企业所得税申报表三个数字完全不一样。增值税申报表上没有上期留抵,全部转出了,但账面进项税额几百万,进项税额转出科目没启用。问她是不是记在别的科目下面了,她说不是,就是没做账。 我花了几天时间,把所有的资产核了一遍,发现错误类型包括但不限于: 重复入账的 重复录入固定资产卡片的 录入卡片金额和账面金额不一致的 账上做了卡片没录的 已经处置了但没做账的 已经处置了账也做了但不减少固定资产卡片的 处置固定资产适用增值税税率错误的 处置固定资产做分录时直接借固定资产清理,贷其他业务收入,录入固定资产卡片时按不含税价录…… 最后搞得我是身心俱疲,一度怀疑自己,想哭。既然选择了做会计这一行,一定要把自己的专业能力表现出来,像做账、报税、看报表、记账等。希望看到这个的朋友们引以为戒!
【会计账簿保存多少年】 大家好,今天来聊一聊会计账簿的管理和保存年限! 会计账簿是企业的重要经济资料,需要建立完善的管理制度,并且要妥善保管哦~ 账簿管理分为平时管理和归档保管两部分。各种账簿要分工明确,指定专人负责管理袀 会计账簿经管人员不仅要负责记账、对账、结账等工作,还要保证账簿的安全。 ♂️未经领导和会计负责人或有关人员批准,非经管人员不能随意翻阅查看会计账簿哦️~ 会计账簿的保存年限情况如下: 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。 定期保管期限分为 3 年、5 年、10 年、15 年、25 年 5 类。 永久:会计档案保管清册、会计档案销毁清册以及年度财务报告。 25 年:现金和银行存款日记账。 5 年:固定资产卡片账于固定资产报废清理后保管 5 年、银行存款余额调节表、银行对账单。 3 年:月度、季度财务报告。 15 年:其他。含所有会计凭证,总账,明细账,日记账和辅助账簿,不包括现金和银行存款日记账,会计移交清册。 律图网,18万律师专业认证,真人律师1对1服务。超3亿人使用,99%用户选择。 如果还有其他法律问题需要咨询,欢迎点击图片下方按钮【立即查看】~可以快速咨询本地律师哦~ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#
如何快速理清乱账?9个方法教你搞定! 最近接手前任会计的账表,发现公司账目的数据简直一团糟,真的怀疑前任会计的水平。于是,我花了整整一天时间才把她的乱账给调好。其实,调乱账并没有想象中那么难,只要找到问题的根源,解决方法自然就出来了。下面我来分享一下具体的方法,希望能帮到大家。 盘点出纳库存现金 斥 ,盘点一下出纳的库存现金,看看和账上的数字对得上不。如果发现不一致,那就要查明原因,并进行账务调整。最后,记得填写“现金盘点报告表”作为原始凭证,调节现金日记账的账面记录。 核对银行存款 抦夸来,核对一下银行存款。用银行对账单和账上进行核对,看看是否一致。如果不一致,找出原因,并通过银行存款余额调节表把银行账和银行对账单调整成一致。 盘点仓库存货 抧𖥐,对公司所有存货进行盘点,将盘点的数据和存货明细账进行核对,确保每个存货的账实相符。如果发现不符的,要查明原因,并进行调整,直到账实一致。 盘点公司固定资产 ️ 对公司固定资产进行盘点,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,另一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。 与客户核对应收账款 犥客户进行应收账款对账,将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符。如果发现不符,查找原因。 与供应商核对应付账款 𞊥供应商进行应付账款对账,制作对账单,将对账单发给供应商进行核对,盖章标示相符,并退回。如果发现不符,查明原因。 核查税务纳税申报情况 核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。 收集各种单据 最后,收集各种单据,包括银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。 总之,乱账的整理需要按以上方面逐个整理,理顺,每个方面都不能乱。乱账的整理是会计工作中常见的问题,所以对这些方面不熟悉或准备工作的会计新人还是多看看,可以跟着加图会计学习学习,把一些实操都练熟了。
很多财务都会遇到这样一个问题:之前的会计辞职一段时间,接手的资料比较混乱,甚至看不懂,账目对不上的情况,怎么去处理这样的问题呢? 1、核对开户银行存款 把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,找出原因,通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致 如果两者不相符,原因可能是: a.一方记账有误 b.存在未达账项 2、盘点出纳库存现金 与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,查明原因,并进行账务调节处理。清查之后填写“现金盘点报告表”作为调节现金日记账的凭证记录。 3、盘点公司固定资产 与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,张贴在固定资产显眼处,便于下次核查。 逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点,并填制盘存单,确定盘亏盘盈数。 4、盘点仓库存货 与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的存货数据与存货明细账进行核对,确保每个存货的账实相符,若存在不符的,要查明原因,并进行调整 5、与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。如果不一致,编制“往来款项清查表”说明情况,将应收账款进行调整保持与客户一致 6、与供应商核对应付账款 核对时主要核对合同、入库单等单据。先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标示相符,并退回。如发现不一致,要查明原因,编制“往来款项清查表”说明情况,进行账务处理 7、核查地税纳税申报情况 查阅纳税申报情况,核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致,如不一致,应查明原因及时调整。 8、核查国税纳税申报情况 核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,如不一致,应查明原因及时调整 9、收集各种单据 银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证 10、建账或账务处理 以上单据准备好后,对原来无账的,可以准备建账,对于原来有账的,根据实际情况进行账务处理。 按上述流程进行盘点核对、收集数据以及建账,理顺之后,还有一个最重要的工作,就是将财务工作制度化与流程化 #会计#
五天搞定乱账的五大步骤 新进一家企业,账目太乱不知道如何入手?别担心,这里有一个只用五天就能处理公司乱账的方法,让你迅速上手,轻松应对! 盘点出纳库存现金 首先,与出纳一起盘点库存现金,核对账目。如果发现现金数量与账上不一致,要查明原因并进行账务处理。清查后填写“现金盘点报告表”,作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。 核对开户银行存款 让出纳打印所有开户银行的对账单,逐个账户核对。如果发现与账上不一致,找出原因,并通过银行存款余额调节表将银行账与对账单调整一致。 盘点仓库存货 组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的数据与存货明细账进行核对。如果发现账实不符,要查明原因并进行调整,确保账实一致。 ️ 盘点公司固定资产 与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,核对账上是否与实际固定资产一致,并建立固定资产小卡片,张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。 与客户核对应收账款 制作每个客户的应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对。如果发现不一致,应编制“往来款项清查表”说明情况,并调整应收账款。 与供应商核对应付账款 核对合同、入库单等单据,要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对。如果发现不一致,要查明原因,编制“往来款项清查表”说明情况并进行账务处理。 核查税局纳税申报情况 查阅税局纳税申报系统报税情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致。如果发现不一致,应查明原因并进行调整。 总之,整理乱账需要按以上方面逐个进行,每个方面都不能乱。做好这些工作需要实操非常熟练。希望大家通过这些步骤能够迅速理顺公司的账目,工作顺利!
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